目 录
一、职能简介 -1-
二.2022年重点工作 -2-
第二部分 中国共产主义青年团攀枝花市委员会机构设置情况 -3-
第三部分 中国共产主义青年团攀枝花市委员会2022年单位 -3-
预算情况说明 -3-
一、收支预算情况说明 -3-
(一)收入预算情况 -4-
(二)支出预算情况 -4-
二、财政拨款收支预算情况说明 -4-
三、一般公共预算当年拨款情况说明 -4-
四、一般公共预算基本支出情况说明 -6-
六、政府性基金预算支出情况说明 -7-
七、国有资本经营预算情况说明 -7-
八、其他重要事项的情况说明 -7-
(一)机关运行经费 -7-
(二)国有资产占有使用情况 -7-
(三)政府采购情况 -7-
(四)绩效目标设置情况 -7-
第四部分 名词解释 -8-
附件 -9-
(一)开展青少年思想政治引导。开展青少年思想动态和思想政治工作调查研究,提出相应对策,参与、推动制定有关政策、制度。统筹策划和开展全市团系统的思想政治教育引导有关活动。建设网上共青团,开展青少年网络舆论引导工作。配合开展全市青年统战工作。
(二)组织动员团员青年服务经济社会发展。落实党建带团建要求,统筹规划、推动团的组织建设和团员、团干部队伍建设,引导推动各行各业团员青年围绕中心、服务大局,立足岗位建功立业。组建青年突击队积极参与重大工程、项目和应急抢险等工作。规划和推动全市青少年事务社会工作。规划和推动全市青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设,制定服务评价标准,打造服务品牌,完善网络信息平台。
(三)服务青少年成长发展。协调督促省中长期青年发展规划在我市落实。参与、推动涉及青少年成长成才相关政策的制定。聚焦青少年在成长方面的普遍性需求,开展有针对性的工作项目。开展留守儿童等特殊困难青少年关爱帮扶工作。
(四)维护青少年权益。参与涉及青少年的政策制定。开展青少年法制宣传教育。参与涉及青少年维权工作体系,建立个案维权机制。收集和反映青少年正当诉求。
(五)领导全市少先队工作,在市青年联合会中发挥主导作用。
(六)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
(七)完成市委、市政府交办的其他任务。
二.2022年重点工作
一是持续深化青少年思想政治引领。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神,做好党史学习教育和团史学习教育相衔接。围绕中国共产主义青年团成立100周年,常态化推进理论武装工作,持续开展正面宣传引导,进一步凝聚青少年思想共识。二是统筹做好服务大局服务青年工作。贯彻落实《攀枝花市青年宜业宜居行动计划实施方案(2021-2023年)》,制定《实施方案2022年工作要点》,围绕“三个圈层”青年特质,有针对性开展服务青年成长发展、维护青年合法权益等各项工作,助推青年与城市共成长。三是不断深化共青团改革。扎实推进县域共青团基层组织改革试点、青联改革、青年志愿服务制度改革试点、第二批青马工程试点、新时代少先队工作,开展改革、试点评估,系统梳理存在的问题和薄弱环节,细化解决措施,巩固深化改革、试点成果。四是坚定不移从严治团。全面加强共青团系统党的建设,对标从严治党推动从严治团,从严管理团的组织、团员队伍和团干部队伍,持续净化团内政治生态。
团市委下属非独立核算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:攀枝花市青年志愿者行动中心。
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入297.27万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元;支出包括:一般公共服务支出250.08万元、社会保障和就业支出21.29万元、住房保障支出25.9万元。团市委2022年收支总预算297.27万元,比2021年预算数减少15.2万元,主要减少原因本年无批复项目经费。
团市委2022年收入预算297.27万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入297.27万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
团市委2022年支出预算297.27万元,其中:基本支出297.27万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
团市委2022年财政拨款收支总预算297.27万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少15.2万元,主要减少原因是本年无批复项目经费。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入297.27万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出250.08万元、社会保障和就业支出21.29万元、住房保障支出25.9万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
团市委2022年一般公共预算当年拨款297.27万元,比2021年预算数减少15.2万元,主要减少原因是本年无批复项目经费。
一般公共服务支出297.2万元,一般公共服务支出250.08万元、占84.15%,社会保障和就业支出21.29万元、占7.16%,住房保障支出25.9万元、占8.71%。
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2022年预算数为202.69万元,主要用于:行政人员经费、公用经费。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2022年预算数为47.39万元,主要用于:事业人员经费、公用经费。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为2.46万元,主要用于:退休人员的退休费、生活补助。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为17.86万元,主要用于:由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2022年预算数为0.97万元,主要用于:单位遗属未成年子女的生活补助。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为25.9元,主要用于:由单位缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
团市委2022年一般公共预算基本支出297.27万元,其中:人员经费253.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等;公用经费44.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
团市委2022年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.48万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2021年预算持平。根据市外事侨务办(台办)批准的2022年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次,0人。
(二)公务接待费与2021年预算持平。2022年新增下属事业单位攀枝花市青年志愿者行动中心,新增3名事业人员。2022年公务接待费计划用出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。
(三)公务用车购置及运行维护费与ai2021年预算持平。主要原因是团市委车辆全部报废。单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
团市委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
团市委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
2022年,团市委及下属事业单位攀枝花市青年志愿者行动中心的机关运行经费财政拨款预算为44.03万元,比2021年预算增加2.73万元,增长6.61%。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
团市委2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
2022年团市委专用项目均按要求实行绩效目标管理,开展绩效目标管理的项目0个,涉及预算0万元
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6.社会保障和就业(类)社会保障和就业(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指机关事业单位职工遗属生活补助支出。
8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标表
表7.部门预算项目绩效目标表
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